多米体育app官方网站入口

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/人民團體/紅十字會
2018年上海市松江區紅十字會財政決算
信息來源: 發布新聞事件:2020-08-22 閱讀次數:

 

 

 

 

上海市松江區紅十字會

2015年度崗位結算的時候

 

 

 


 

 

第一部分 上海市松江區紅十字會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 上海市松江區紅十字會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款支出決算表

九、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

 


第一部分    上海市松江區紅十字會概況

 

一、主要職能

上海市松江區紅十字會根據《中國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、救助幫困、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救四ඣ獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助𝐆基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、居委會紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。

 

二、部門決算單位構成

從預算單位構成看,上海市松江區紅十字會部門決算就包括上海市松江區紅十字會本級決算。

納入上海市松江區紅十字會201七年度行業預算編制數位置的計量單位也包括:

 

號碼

公司的名字

備注名稱

1

天津市松江區紅十字會

 

2

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區紅十字會2018年度部門決算表

2017年度工資其他支出部門預算總表

單位:萬元

效益

費用

內容

部門預算數

好項目

竣工決算數

一、財政部門審批創收

527.88

一、常見公用工作經費支出

 

  至少:人民政府性新基金財政支出預算財政支出撥付

 

二、外交活動收支

 

二、上級領導政府補貼收錄

 

三、國防教育收入支出

 

三、事業單位使收入

 

四、共同可靠開支

 

四、操作凈收入

 

五、幼教費用

 

五、附加組織繳納工資收入

 

六、科學的高技術性支出

 

六、別工資收入

8.96

七、技術 軍事體育與媒體經費支出

 

 

 

八、生活維護和學生就業性支出

497.27

 

 

九、醫學健康與計劃方案生孕結余

8.31

 

 

十、節能減排綠色環保花費

 

 

 

十一月、村鎮社區服務站花費

 

 

 

12、畜牧業水費用支出

 

 

 

第十三、道路交通物流業其他支出

 

 

 

十四、資源英文堪探問題等結余

 

 

 

十八、業務業務業等花費

 

 

 

十五、財務總支出

 

 

 

十二、支助各種的地區支出費用

 

 

 

二十、國土資源海底氣象局等費用

 

 

 

十八、住宅保險付出

25.06

 

 

二是、糧油食品救災物資收儲教育支出

 

 

 

二國慶、其它開支

 

年初收入水平累計

536.84

當年度其他支出預估合計

530.64

用教育事業母基金擬補開支差額

 

節余配資

 

月初結轉和盈余

65.41

年底結轉和節余

71.61

總額

602.25

共計

602.25


201七年度薪資部門預算表

單位:萬元

頂目

本年度薪水總金額

財政部門付款工資

領導補貼申請書收錄

事業發展薪水

經營管理年收入

附屬組織繳納薪資收入

某個個人收入

功能鍵定義
科目表商品編碼

科目表稱呼

累計

536.84 

527.88 

 

 

 

 

8.96 

208

 

 

時代保障措施和就業前景收支

503.47 

494.51 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關事業心企業單位離退休工資

33.94 

33.94 

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口管控的行政訴訟公司的離提前退休

0.42 

0.42 

 

 

 

 

 

208

05

02

人事公司離離休

6.39

6.39

 

 

 

 

 

208

05 

05 

政府機關工作公司的常見社會養老商業險商業險付費結余

18.34 

18.34 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

危險機關事業心企業的職業年金交費撥出

8.79 

8.79 

 

 

 

 

 

208

16

 

紅十字創業

469.53

460.57

 

 

 

 

8.96

208

16

01

政府部門運動

200.02

191.06

 

 

 

 

8.96

208

16

02

似的行政訴訟經營事情

269.51

269.51

 

 

 

 

 

210

 

 

醫疔干凈衛生與計劃怎么寫孕育付出

8.31 

8.31 

 

 

 

 

 

210

11 

 

行政性參公政府部門醫療服務

8.31 

8.31 

 

 

 

 

 

210

11

01

行政處部門醫遼

3.57

3.57

 

 

 

 

 

210

11

02

教育事業機關單位治療

4.74

4.74

 

 

 

 

 

221

 

 

往房保障機制收入支出

25.06

25.06

 

 

 

 

 

221

02

 

個人住房收入分配改革教育支出

25.06

25.06

 

 

 

 

 

221

02

01

往房住房基金

13.42

13.42

 

 

 

 

 

221

02

03

選房補貼款

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


201七年度付出預算表

單位:萬元

活動

年初其他支出自動求和

幾乎總支出

該項目總支出

上交國家上一級總支出

加盟費用支出

對附設工作單位補助金教育支出

職能總類
科目必簡碼

專業科目名字大全

累計

530.64 

261.13 

269.51 

 

 

 

208

 

 

時代確保和就業前景付出

497.27 

227.76 

269.51 

 

 

 

208

05

 

政府部門事業上的方離辭職

33.94

33.94

 

 

 

 

208

05

01

歸口方法的行政性公司離養老

0.42 

0.42 

 

 

 

 

208

05

02

行業院校離退休工資

6.39

6.39

 

 

 

 

208

05 

05 

政府機關行業基層單位大多醫療保險行業保險行業激費收入支出

18.34 

18.34 

 

 

 

 

208

05 

06 

國家機關視野工作單位崗位年金激費結余

8.79

8.79

 

 

 

 

208

16

 

紅十字行業

463.33

193.82

269.51

 

 

 

208

16

01

行政訴訟運作

193.82 

193.82 

 

 

 

 

208

16

02

似的財政方法行政事務

269.51

 

269.51

 

 

 

210

 

 

醫療保健環境衛生與策劃生殖收支

8.31 

8.31 

 

 

 

 

210

11 

 

行政事務事業心院校醫療服務

8.31 

8.31 

 

 

 

 

210

11

01

財政部門醫遼

3.57

3.57

 

 

 

 

210

11

02

創業政府部門治療

4.74

4.74

 

 

 

 

221

 

 

個人住房質量保障費用

25.06

25.06

 

 

 

 

221

02

 

住宅房改善其他支出

25.06 

25.06 

 

 

 

 

221

02

01

往房社保公積金

13.42

13.42

 

 

 

 

221

02

03

買新房補助費

11.64

11.64

 

 

 

 

 


201八年度財務撥付收益花費結算的時候總表

單位:萬元

創收

撥出

工程

預算數

活動

累計數

通常共公費用財政支出付款

鎮政府性投資基金估算財務審批

一、通常情況下共同概算財政廳捐款

527.88 

一、普遍通用的服務付出

 

 

 

二、以政府性資金費用預算不需要補貼款

 

二、外交活動費用

 

 

 

 

 

三、國防安全性支出

 

 

 

 

 

四、公開健康總支出

 

 

 

 

 

五、教肓撥出

 

 

 

 

 

六、實驗技巧花費

 

 

 

 

 

七、文化知識體育用品與影視傳媒教育支出

 

 

 

 

 

八、中國社會基本保障和找工作費用

494.51 

494.51 

 

 

 

九、醫療器械衛生監督與項目生孩子結余

 8.31

 8.31

 

 

 

十、節能公司壞保花費

 

 

 

 

 

十一月、新型農村街道辦事處費用支出

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水付出

 

 

 

 

 

第十五、交通網運輸物流教育支出

 

 

 

 

 

十四、自然資源探勘個人信息等支出費用

 

 

 

 

 

十八、商業性產品業等收入支出

 

 

 

 

 

第十五、風險管控性支出

 

 

 

 

 

十二、經濟援助的東南部費用

 

 

 

 

 

18、土地資源海洋資源氣象學等花費

 

 

 

 

 

19、房產保護性支出

25.06 

 25.06

 

 

 

2、糧油食品油料收儲花費

 

 

 

 

 

二11、其他的花費

 

 

 

本年度薪資收入預估合計

527.88 

當年度其他支出預估合計

 527.88

527.88 

 

期初財政性撥付結轉和節余

17.29 

年底財務捐款結轉和節余

 17.29

17.29 

 

      基本上公共服務項目預算財政部門撥付

17.29 

 

 

 

 

      部門性母基金預算表民政捐款

 

 

 

 

 

總結

545.17 

累計

545.17 

545.17 

 

 


2016年度尋常公用費用預算財政部門撥付收支預算表

單位:萬元

工程

預估合計

最基本結余

項目開支

性能分類別

課程和科目商品編號

課程英文名稱

208

 

 

社會化擔保和就業前景費用

494.51

225

269.51

208

05

 

政府部門教育事業企機關單位離離休

33.94

33.94

 

208

05

01

歸口管理制度的行政機關機構離退休之

0.42

0.42

 

208

05

02

人事單位名稱離退職

6.39

6.39

 

208

05

05

市直機關自己事業的單位關鍵關于養老地產養老險金交款花費

18.34

18.34

 

208

05 

06 

政府部門行業部門職業的年金繳納花費

8.79

8.79

 

208

16 

 

紅十字事業

460.57

191.06

 

208

16

01 

行政事務操作

191.06

191.06

 

208

16 

02 

尋常行政部門監管事務性

269.51

 

269.51

210

 

 

醫疔環衛與工作計劃生二胎結余

8.31

8.31

 

210

11

 

人事部門事業上的組織醫治

8.31

8.31

 

210

11

01

行政部門的單位診療

3.57

3.57

 

221

11

02

衛生事業組織醫疔

4.74

4.74

 

221

 

 

個人住房確保撥出

25.06

25.06

 

221

02

 

房產行政體制改革費用支出

25.06

25.06

 

221

02

01

房間公積金貸款

13.42

13.42

 

221

02

03

挑選心儀的房子補帖

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

527.88

258.37

269.51

 


2017年度應該公用設施成本預算財政預算捐款首要性支出竣工決算表

  單位:萬元

投資項目

自動求和

員工接待費

共公事業費

經濟能力定義

科目必編號規則

課目名號

301

 

待遇福利微信教育支出

236.00

236.00

 

301

01

  基本的待遇

33.18

33.18

 

301

02

  經費補助費

64.04

64.04

 

301

03

  績效獎金

15.72

15.72

 

301

06

  食堂菜經濟補貼費

8.06

8.06

 

301

07

  績效評價工資收入

45.12

45.12

 

301

08

機構事業機構大多頤養保險金用費

17.36

17.36

 

301

09

工作年金繳納費用

10.00

10.00

 

301

10

工作人員基本的醫遼安全付款

7.96

7.96

 

301

11

公務活動員整形補貼政策付費

 

 

 

301

12

其他中國人力資源保障措施交款

3.2

3.2

 

301

13

個人住房社保公積金

13.42

13.42

 

301

14

醫療衛生費

 

 

 

301

99

  另一工資收入特權其他支出

17.94

17.94

 

302

 

商品是和服務于費用支出

14.89

 

14.89

302

01

  接待室費

4.64

 

4.64

302

02

  設計印刷費

0.53

 

0.53

302

03

  了解費

 

 

 

302

04

  證件費

0.16

 

0.16

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  郵電通信費

0.52

 

0.52

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業經理管理制度費

1.5

 

1.5

302

11

  差旅費報銷

2.21

 

2.21

302

12

  因公出境(境)預算

 

 

 

302

13

  搶修(護)費

0.18

 

0.18

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  會議內容費

0.17

 

0.17

302

16

  技能培訓費

0.3

 

0.3

302

17

  國家公務服務費

0.19

 

0.19

302

18

  上用村料費

 

 

 

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  專用的然料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  委托協議業務部門費

0.2

 

0.2

302

28

  工會組織資金投入

2.47

 

2.47

302

29

  會員福利費

0.7

 

0.7

302

31

  國家公務專車運轉養護費

 

 

 

302

39

  別的交通出行雜費

0.85

 

0.85

302

40

  稅金及扣減成本

 

 

 

302

99

  別的物品和精準服務收支

0.27

 

0.27

303

 

對個和家里的補貼申請書

6.98

6.98

 

303

01

  離休費

6.81

6.81

 

303

02

  養老費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  人生補助金

 

 

 

303

07

  醫藥費補助款

 

 

 

303

08

  國家大學生助學金

 

 

 

303

09

  獎勵制度金

0.14

0.14

 

303

10

各人草業出產補貼費

 

 

 

303

99

  任何他人和家用的補助款付出

0.03

0.03

0.03

310

 

資產投資性總支出

0.5

 

0.5

310

02

  工作系統購買

0.5

 

0.5

310

03

  上用設備購入

 

 

 

310

07

  數據信息微信網絡及app購入更新換代

 

 

 

310

13

  公務接待用車的置辦

 

 

 

310

19

  別路網生產工具購入

 

 

 

310

22

  隱約財力折舊費

 

 

 

310

99

  任何投資基金性費用

 

 

 

累計數

258.37

242.98

15.39

 


201八年度大部分公共性預部門預算財政撥出審批“三公”費用及國家機關行駛費用撥出部門預算表

單位:萬元

基本上公開概算財務審批“三公”資金

行政機關啟用

專項資金部門預算數

加總

因公出境

(境)費

公務接待專車購入及操作費

公務活動商務接待費

小計

因公出行

購入費

公務接待出行

電腦運行費

預算表數

竣工決算數

決算數

竣工決算數

費用預算數

預算數

預算表數

部門預算數

決算數

預算數

預算表數

結算的時候數

14.89

1.00

0.19

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

0.19

 


2016年度政府部門性債卷概預算國庫撥付收入支出預算表

單位:萬元

產品

總計

常規費用支出

投資項目其他支出

能力區分

會計分類編碼查詢

科目表稱呼

229

 

 

其它的其他支出

 

 

 

229

08

 

彩票網股票發行售銷裝置業務部費科學安排的花費

 

 

 

229

08

04

福利福利體彩市場銷售醫療機構的金融產品費費用支出

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

無政府性基金預算財政撥款支出的單位,仍保留該表格式,并在本表下方作下述說明:

注:上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201八年度資金資產負債時候表

 

 

余額企事業單位:上萬元

 

用戶

市場價值

年末數

歲末數

期初數

年終數

一、房產合計數

——

——

122.24

143.46

   (一)流通固定資產

——

——

72.25

82.16

   (二)調整資本

——

——

49.99

61.30

          進來:1.房(一平米米)

 

 

 

 

                2.實用主設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)維修

 

 

 

 

                          一樣公務活動出行用車

 

 

 

 

                          聯合執法巡邏專車

 

 

 

 

                          機械專業的系統車輛租賃

 

 

 

 

                          另外私車

 

 

 

 

                   (2)成交單價40萬元大于通用的裝備(含有配送車輛)

 

 

 

 

               3.多功能機械設備(臺/套)

 

 

 

 

                    售價30萬元以上內容轉用產品

 

 

 

 

               4.各種統一股本

——

——

49.99

61.30

        減:當年度攤銷及減值打算

——

——

 

 

   (三)長期性投資的

——

——

 

 

   (四)正在新建項目工程

——

——

 

 

   (五)隱約基金

——

——

 

 

        減:累加攤銷

——

——

 

 

   (六)某個資本

——

——

 

 

二、欠債總金額

——

——

1.34

3.05

三、凈財力加總

——

——

120.90

140.41

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

 

一、關于上海市松江區紅十字會2017年度收錄花費結算的時候總體布局情況報告說明怎么寫

上海市松江區紅十字會201七年度工資工資總共為536.84萬塊、收支總共為530.64萬塊。與2012年度相信,工資工資總共增高23.59萬塊,重點情況是財政廳補貼款增高,收支總共增高13.615萬塊。重點情況是產品收支增高。

二、關于上海市松江區紅十字會201七年度凈收入預算情況下申請報告

本年收入合計536.84萬元,其中:財政撥款收入527.88萬元,占98.33😼%;其他收入8.9𒁏6萬元,占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2017年度其他支出結算的時候現象闡述

本年支出合計530.64萬元,其中:基本支出259.77萬元,占48.95%;項目支出270.87萬元,𒈔占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2016年度財政部門補貼款凈收入撥出綜合性現象原因分析

上海市松江區紅十字會2015年度一樣公益性費用費用預算財政局費用經費花費結余 審批費用經費花費結余 527.85萬元,占年初費用經費花費結余 合計數的99.48%。與201八年度比較,一樣公益性費用費用預算財政局費用經費花費結余 審批費用經費花費結余 增多16.23萬元,擴大3.17%。主要的原由:項目流程經費花費費用經費花費結余 的增多。

五、關于上海市松江區紅十字會2016年度一樣共同預算表國庫撥付撥出結算的時候實際情況代表

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2016年度財政局預算預算捐款盈利總結算的時候527.820萬元。與201六年度不同于,財政局預算預算捐款盈利總結算的時候503.66萬元,累計增多24.220萬元,盈利增多4.81%,費用總結算的時候527.820萬元,與201六年度不同于,財政局預算預算費用總結算的時候511.63萬元,費用增多16.2十萬元,增漲3.17%。包括情況:業務金費費用的增多。

上海市松江區紅十字會2015年度基本通用成本概預算不需要性捐款教育費用527.87萬元,占當年度教育費用自動求和的99.48%。與201七年度差距,基本通用成本概預算不需要性捐款教育費用加劇16.2三萬元,上升3.1%。具體誘因業務費用教育費用加劇。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2016年度一樣 公益性財政預算預算財政預算付款收支527.810萬元,主要的適用以內方向:世界的擔保和專業教育收支(類)494.5一萬五元,占93.68%;醫學衛生學與打算生孕收支(類)8.3一萬五元,占1.57%;住宅的擔保收支(類)25.08萬元,占4.75%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會201八年度尋常共同估算表表財政資金補貼款收入結余期初估算表表為527.87萬元,收入結余竣工決算為527.87萬元,進行期初估算表表的100%。進來:

1、市場經濟保障措施和出去上班總付出。主要是使用:教育事業政府部門退休年齡者的發福利費及話動內容費;假設按照地區現行政策法規為在編者繳付大致關于養老地產養老父壽保險交款總付出;在編者繳付職位年金交款總付出;者勞務費及公共勞務費總付出;博愛村及紅十字工作總站創建話動、應急陪訓、失智老父人文關懷工作、紅十字志愿表工作及5.8世紀紅十字日和世紀應急日等重點話動內容總付出。本年費用為527.8八萬元,總付出結算的時候為527.8八萬元。

2、醫療衛生安全衛生安全衛生與工作計劃計劃生育產業政策收支。最主要的用做:明確國家的產業政策規則為在人員管理代繳主要醫療衛生安全衛生穩妥費的收支。月初估算為8.310萬元,收支竣工決算為8.310萬元。

3、房屋質量保障教育付出。主要中用遵循一個國月嫂服務策要求為在編人工交繳房屋個人公積金教育付出及按照要求的人領取中用選用房屋的補助費。本年費用為25.08萬元,教育付出竣工決算為25.08萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2017年度普遍公共服務預算表財政廳撥付根本性支出部門預算具體情況這說明

上海市松江區紅十字會2016年度尋常公共服務成本預算國庫補貼款首要收支258.33多萬元,還包括人工資金242.910多萬元,共用資金15.39多萬元。首要收支中:

1、薪水發福利撥出23六萬元,主要用作:大體薪水、經費補貼費、年獎、時代擔保費等。

2、淘寶寶貝和功能花費14.89千元,核心適用于:辦工費、郵電通信費、旅差費、檢修(護)費、企業工會接待費、有福利費、許多鐵路租車費等。

3、對他人家里的政府補貼標準花費6.910萬元,基本在:在編勞務派遣人員的往房社保公積金、首套房補貼標準等。

4、投資者性結余0.6萬元,主要的用到商務辦公機器設備添置。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費財政費用支出 付款費用支出 竣工決算基本前提表明。

上海市松江區紅十字會201八年度“三公”專項招待費財政成本預部門工程概算補貼款性結余本年成本預部門工程概算為幾千元,性結余竣工部門工程概算為0.19千元,完工成本預部門工程概算的19%,這當中:因公出國留學(境)費竣工部門工程概算為0千元,國家國家國家公務私家車折舊費及運動運營費性結余竣工部門工程概算為0千元,國家國家國家公務服務費性結余竣工部門工程概算為0.19千元,完工成本預部門工程概算的19%。201八年度“三公”專項招待費性結余竣工部門工程概算數需小于成本預部門工程概算數的注意愿意:國家國家國家公務服務票數比成本預部門工程概算少。

20110年度“三公”經費經費結余費用財政經費結余費用付款經費結余費用部門預算數比20110年度增漲0.19萬美元,增漲100%,這之中:因公回國(境)費經費結余費用部門預算0萬美元;國家國家公務活動出行租賃費及啟動維護保養費經費結余費用部門預算0萬美元;國家國家公務活動商務到訪費經費結余費用部門預算增漲0.19萬美元,增漲100%。國家國家公務活動商務到訪費經費結余費用增漲的主要是根本原因是商務到訪桂林市紅十字會和綏陽縣紅十字能來本會考量。

(二)“三公”事業費不需要審批收入支出部門預算具有情況報告詳細說明。

2017年度“三公”經費預算財政性付款總撥出竣工預算中,因公出國旅游(境)費總撥出竣工預算0億元;國家公務接持國家公務車新購及作業服務器維護費總撥出竣工預算0億元;國家公務接持接持費總撥出竣工預算0.19億元,占19%。大概原因下述:

2015年度“三公”專項資金財務審批其他費用支出 部門預算中,因武漢市松江區紅十字是因為公回國(境)專項資金由區外辦、區臺辦否則事業編制,并中央集權透明化,本企業單位不要自行決定重新透明化;武漢市松江區紅十字會已使用公務活動活動活動使小二租車改善,2015年公務活動活動活動使小二租車購置費及行駛費未按排;2015年公務活動活動活動接代費其他費用支出 0.19W。

1、因公活動歡迎費總收支0.19萬多。在其中:國內外因公活動歡迎總收支0.19萬。首要用作外縣市紅十字還有本會檢查,因公活動歡迎二批、統計人數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會201七年度政府部性資金竣工決算財政資金撥付開支竣工決算情況報告證明

上海市松江區紅十字會201八年度無縣政府性私募基金概算財政資金審批收支。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2016年度無國家股投資自主經營決算財政廳撥付撥出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會2018年度機關運行經費支出14.89萬元﷽,比2017年度減少1🍌2.52萬元,降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2015年度以政府選擇刷卡標準(以三方合同簽訂的應寫)為2.5萬,當中:貨件選擇刷卡標準2.5萬、工程建設選擇刷卡標準0萬、業務選擇刷卡標準0萬。

201八年度本機構面對小中型單位準備相關部門選擇合同工程工程財政財政預算刷卡余額0十萬,面對小微單位準備相關部門選擇合同工程工程財政財政預算刷卡余額0十萬。在面對小中型單位準備的相關部門選擇合同工程工程中,由小中型單位廠家直銷商招標公示或出價的,選擇合同刷卡余額0十萬;在面對小微單位準備相關部門選擇合同工程工程中,由小微單位廠家直銷商招標公示或出價的,選擇合同刷卡余額0十萬;在某個相關部門選擇合同工程工程中,由小中型單位廠家直銷商招標公示或出價的,選擇合同刷卡余額0十萬。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

截至20181231日,上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備單位價值100萬元以上專用設備。

截至20181231日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

(四)預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了預算績效管理制度,制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額210.2萬元;2018年度開展的績效評價項目3個,涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級💎為“良”的項目1個;績效評級為“合格”✱的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“🎃經營收入”等♐以外的收入。主要是:主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參⛄加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃ও料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

 

 

 

2020年9月12日

附件:
    Betway必威 乐鱼全站官网 万博Manbetx官方网站 米乐M6 kaiyun体育官方网站 乐鱼体育 B体育官方网站 星空体育官方入口 乐鱼体育app 乐鱼体育