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上海市松江區紅十字會2020年部門決算公開
信息來源: 公布時長:2022-08-20 閱讀次數:

上海市松江區紅十字會

2020年度部門決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區紅十字會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋

 


第一部分    上海市松江區紅十字會概況

 

一、主要職能

上海市松江區紅十字會根據《中華人民共和國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級急救培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、幫困救助、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救三獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、村(居)紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。

 

二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)

從預算單位機構設置看,上海市松江區紅十字會部門決算包括:辦公室、紅十字事務中心

順序號

組織 裝置

1

辦公樓室

 

2

紅十字事務性咨詢中心

 


第二部分    上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

納入

經費支出

工程

竣工決算數

頂目

預算數

一、尋常公共信息概預算國庫捐款個人收入

532.19

一、一般的通用產品付出

 

二、當地政府性新基金估算財政部門撥付薪水

 

二、外交政策結余

 

三、國有企業基金生產經營概預算財政預算補貼款納入

 

三、航空航天撥出

 

四、上司津貼凈收入

 

四、共公健康總支出

 

五、事業心年收入

 

五、教肓結余

 

六、營運利潤

 

六、科學合理技術水平性支出

 

七、所屬行業上交國家收入水平

 

七、文化知識文旅體育類與山東新農商軟件科技有限公司結余

 

八、另外收錄

6.70

八、社會存在維護和就業形勢花費

484.84

 

 

九、安全良好費用

6.85

 

 

十、高效的環保經費支出

 

 

 

11、城市街道社區撥出

 

 

 

第十二、農業水開支

 

 

 

十四、流量車輛運輸性支出

 

 

 

十四、市場探礦重工業信心等撥出

 

 

 

15、商業地產精準服務行業等開支

 

 

 

16、金融科技付出

 

 

 

二十七、扶持其他沿海地區付出

 

 

 

十七、自然環境成本海洋生物景象等費用支出

 

 

 

黨的十九、商品房得到保障性支出

42.40

 

 

四十、糧油食品工程材料收儲費用

 

 

 

二國慶、國有企業資金企業經營預算表費用

 

 

 

二第十二、災難防控及救急服務管理付出

 

 

 

二第十三、同一教育支出

 

 

 

四十四、抗疫特備國債擬定的撥出

 

本年度工資總計

538.89

本年度性支出累計數

534.09

利用非不需要付款盈余

 

余額都分配好

 

期初結轉和節余

53.42

年尾結轉和盈余

58.22

共計

592.31

總額

592.31

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

大型項目

上年薪資合計數

財政部門付款營收

上級領導補貼金薪資收入

衛生事業效益

營業納入

附屬標準上交國家收錄

一些使收入

效果各類
考試科目代碼

科目必稱謂

自動求和

538.89 

532.19 

 

 

 

 

6.70

208 

時代切實保障和就業形勢結余

489.64 

482.94 

 

 

 

 

6.70 

20805 

人事部門企事業公司離退休年齡

36.52 

36.52 

 

 

 

 

 

2080502

人事行業離退體

0.41 

0.41 

 

 

 

 

 

2080505

部門企業企業單位總體養老院保險公司交費教育支出

25.19 

25.19 

 

 

 

 

 

2080506 

政府部門參公政府部門職業類型年金付費經費支出

10.92 

10.92 

 

 

 

 

 

20816

紅十字衛生事業

453.12 

446.42 

 

 

 

 

6.70

2081601

財政使用

290.35 

290.35

 

 

 

 

 

2081602

大部分行政部門管控事情

162.77

156.07

 

 

 

 

6.70

210

公共衛生身體健康收支

6.85

6.85

 

 

 

 

 

21011

行政處事業行業行業治療

6.85

6.85

 

 

 

 

 

2101101

行政事務的單位醫療管理

6.85

6.85

 

 

 

 

 

221

房間保障機制付出

42.40

42.40

 

 

 

 

 

22102

房間改制收支

42.40

42.40

 

 

 

 

 

2210201

公房公積金貸款

21.08

21.08

 

 

 

 

 

2210203

買房貸款補帖

21.32

21.32

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

工程

本年度花費總金額

基本上支出費用

該項目開支

上交上一級結余

運作費用支出

對附屬醫院機構補貼費經費支出

工作區分
題目編寫代碼

題目種類

累計數

534.09 

376.27 

157.82 

 

 

 

208 

市場經濟質量保障和出去上班支出費用

484.84 

327.02 

157.82 

 

 

 

20805 

政府部門自己事業基層單位離離休

36.52 

36.52 

 

 

 

 

2080502

教育事業工作單位離退居二線

0.41 

0.41 

 

 

 

 

2080505

工商登記創業的單位一般頤養天年保險行業激費總支出

25.19 

25.19 

 

 

 

 

2080506 

市直機關事業心單位名稱職業選擇年金繳納費用付出

10.92 

10.92 

 

 

 

 

20816

紅十字事業上的

448.32 

290.50 

157.82 

 

 

 

2081601

行政機關加載

290.50 

290.50

 

 

 

 

2081602

一樣行政訴訟方法行政監察

157.82

 

157.82

 

 

 

210

衛生學的健康結余

6.85

6.85

 

 

 

 

21011

行政處事業標準標準醫療衛生

6.85

6.85

 

 

 

 

2101101

行政部門基層單位診療

6.85

6.85

 

 

 

 

221

住宅房有效保障了性支出

42.40

42.40

 

 

 

 

22102

往房機構改革教育支出

42.40

42.40

 

 

 

 

2210201

公寓房社保公積金

21.08

21.08

 

 

 

 

2210203

賣房貼補

21.32

21.32

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

薪水

付出

項目

部門預算數

品牌

累計數

一樣公共服務估算民政捐款

政府機關性資金決算財政廳捐款

國有土地資本管理經營的概預算財政部門捐款

一、一半公共信息估算民政補貼款

532.19 

一、基本的服務性的服務經費支出

 

 

 

 

二、以政府性股票基金成本預算財政局審批

 

二、外交活動其他支出

 

 

 

 

三、集體所有制資金營運概預算財政局撥付

 

三、國防科技開支

 

 

 

 

 

 

四、公共性人身安全教育支出

 

 

 

 

 

 

五、教育輔導開支

 

 

 

 

 

 

六、科學學技能性支出

 

 

 

 

 

 

七、藝術休閑旅游軍事體育與傳煤收支

 

 

 

 

 

 

八、世界 后勤保障和求業費用支出

 483.09

483.09

 

 

 

 

九、干凈衛生綠色教育支出

 6.85

6.85

 

 

 

 

十、節水綠色環保花費

 

 

 

 

 

 

國慶、城鄉經濟平臺收入支出

 

 

 

 

 

 

12、農業水總支出

 

 

 

 

 

 

13、路網運輸配送開支

 

 

 

 

 

 

十四、材料勘測工業企業信息查詢等性支出

 

 

 

 

 

 

第十五、商業圈服務于業等付出

 

 

 

 

 

 

第十五、財富管理其他支出

 

 

 

 

 

 

十二、救助某個地區劃分性支出

 

 

 

 

 

 

二十、天然物資海底氣象觀測等總支出

 

 

 

 

 

 

第十九、自建房后勤保障開支

42.40 

42.40

 

 

 

 

2、調味品資源存量收入支出

 

 

 

 

 

 

二國慶、國有控股投資者企業經營預決算收入支出

 

 

 

 

 

 

二12、地震災害預防治療及應對經營費用

 

 

 

 

 

 

二十五、許多付出

 

 

 

 

 

 

2四、抗疫十分國債布置的收支

 

 

 

 

本年度收入水平預估合計

532.19 

本年度性支出自動求和

532.34 

532.34

 

 

本年財政支出捐款結轉和盈余

3.14 

年尾財政性撥付結轉和余額

 2.99

2.99

 

 

一、般公開成本預算財政局撥付

 

 

 

 

 

 

二、區政府性貨幣基金費用預算財政性審批

 

 

 

 

 

 

三、國家股資產投資經驗概算財政支出補貼款

 

 

 

 

 

 

總結

535.33 

累計

 535.33

535.33

 

 

注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項目

加總

關鍵教育支出

工作開支

作用種類

幾個會計科目打碼

項目名稱

208 

生活的保障和學生就業支出費用

483.09

327.02

156.07

20805 

行政處參公基層單位離離休

36.52

36.52

 

2080502

企事業企業離辭職

0.41

0.41

 

2080505

機構事業上單位名稱基本的醫養安全手機繳費付出

25.19

25.19

 

2080506 

政府機關事業發展方職業選擇年金交款支出費用

10.92

10.92

 

20816

紅十字事業單位

446.57

290.50

156.07

2081601

行政部門啟用

290.50

290.50

 

2081602

應該行政處工作事務處理

156.07

 

156.07

210

衛生學正常撥出

6.85

6.85

 

21011

行政管理工作機關單位醫療設備

6.85

6.85

 

2101101

財政政府部門醫遼

6.85

6.85

 

221

居住房確保開支

42.40

42.40

 

22102

商品房改草支出費用

42.40

42.40

 

2210201

租賃房住房基金

21.08

21.08

 

2210203

首套房救濟款

21.32

21.32

 

累計

532.34

376.27

156.07

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  單位:萬元

生活進行分類幾個會計科目打碼

幾個會計科目英文名稱

結算的時候數

國家經濟定義

項目打碼

專業科目英文名稱

預算數

301

薪資員工福利結余

363.18

302

貨品和提供服務教育支出

10.72

30101

  常規薪水

30.79

30201

  辦公室費

3.29

30102

  津貼費補助金

96.50

30202

  進行印刷費

 

30103

  獎金稅率

42.85

30203

  服務咨詢費

 

30106

  飯食政府補貼費

10.28

30204

  手扣費費

0.16

30107

  考核公司

68.38

30205

  水電費

 

30108

工商登記創業機關單位基本的頤養穩妥網上繳費

25.19

30206

  煤氣費

 

30109

新職業年金交費

10.92

30207

  輕工費

0.44

30110

工人核心社區醫保金激費

12.59

30208

  天然氣供暖費

 

30111

公務活動員醫療機構補助費網上繳費

 

30209

  物業客服監管費

0.25

30112

各種社會化得到保障繳納

 

30211

  出差補貼

0.82

30113

個人住房個人公積金

42.16

30212

  因公出國留學(境)成本費用

 

30114

醫藥費

 

30213

  維修服務(護)費

0.73

30199

  其它基本工資活動結余

23.52

30214

  租借費

 

303

對我們和家族的政府補貼

 

30215

  大會費

0.10

30301

  離休費

 

30216

  課程培訓費

0.17

30302

  退職費

 

30217

  國家公務客服費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用箱物料費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購進費

 

30305

  生活的補貼申請書

 

30225

  上用油料費

 

30307

  醫遼費政府補貼

 

30226

  勞務派遣公司費

 

30308

  大學生助學金金

 

30227

  委托人業務量費

 

30309

  獎學金金

 

30228

  總工會金費

3.53

30310

他人現代農業制造政府補貼

 

30229

  公益福利費

0.60

30311

  代繳生活保險行業費

 

30231

  公務接待買車操作定期檢查費

 

30399

  其它對個體家庭工作生活的補貼金

 

30239

  一些交通網價格

0.51

 

 

 

30240

  稅金及擴展的費用

 

 

 

 

30299

  同一的商品和服務項目教育支出

0.12

 

 

 

310

投資性費用支出

2.37

 

 

 

31002

  辦工機器折舊費

2.07

 

 

 

31003

  通用型設備安裝費添置

 

 

 

 

31007

  問題網及工具租賃費創新

0.30

 

 

 

31013

  因公專用車置辦

 

 

 

 

31019

  任何鐵路交通生產工具購置費

 

 

 

 

31021

  古物和陳列方面品購入

 

 

 

 

31022

  隱約基金置辦

 

 

 

 

31099

  許多金融資本性總支出

 

人經費預算總計

363.18

公供專項資金加總

13.09

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

般公共信息估算財務撥付“三公”經費

總金額

因公回國

(境)費

因公車輛租賃購入及正常運作維護與保養費

公務接待室接待室費

小計

國家公務車輛

租賃費費

公務接待小二租車

開機運行保障費

工程預算數

部門預算數

決算數

結算的時候數

費用數

部門預算數

概算數

部門預算數

項目預算數

部門預算數

工程預算數

部門預算數

0.8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

該項目

本年結轉和節余

年初利潤

本年度收支

半年度結轉和

盈余

功能模塊等級分類項目編號

管理費用標題

總計

 

 

小計

關鍵收入支出

大型項目撥出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

創業項目

本年結轉和節余

當年度薪水

年初撥出

歲末結轉和盈余

技能的分類題目編寫代碼

題目稱呼

自動求和

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

凈資產負債率情況下表

 

 

的單位:W

 

需求量

意義

期初數

年尾數

期初數

年終數

一、資產投資累計數

——

——

87.07

87.53

   (一)流動性資源

——

——

61.78

66.31

   (二)不變財產

——

——

73.06

59.05

          但其中:1.房屋建筑(mm2米)

 

 

 

 

                2.通用的機械設備(臺/套/輛)

 57

 48

40.38

24.56

                     當中:(1)車倆(輛)

 

 

 

 

                                 一樣因公小二租車

 

 

 

 

                                 行政執法值勤車輛使用

 

 

 

 

                                 特中專業技能車輛使用

 

 

 

 

                                 另外使用車

 

 

 

 

                   (2)出廠價40萬元不低于實用主設備(不包含貨車)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 18

 19

20.68

22.49

                    但其中:平均價500萬元之內使用機械設備

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

12

12

        減:累積折舊費及減值做準備

——

——

47.77

37.83

   (三)經常控股權融資

——

——

 

 

   (四)長年企業債投資項目

——

——

 

 

   (五)在建設網工程建筑

——

——

 

 

   (六)神圣債務

——

——

 

 

        減:積攢攤銷

——

——

 

 

   (七)一些股本

——

——

 

 

二、負債率預估合計

——

——

4.86

4.71

三、凈資金累計

——

——

82.21

82.82

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度收入總計538.89萬元、支出總計534.09萬元。與2019年度相比,收入總計減少37.94萬元,下降6.58%,主要原因是財政撥款收入減少,支出總計減少32.66萬元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

二、收入決算情況說明

本年收入合計538.89萬元,其中:財政撥款收入532.19萬元,占98.76%;其他收入6.70萬元,占1.24%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計534.09萬元,其中:基本支出376.27萬元,占70.45%;項目支出157.82萬元,占29.55%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度財政撥款收入總計532.19萬元、財政撥款支出總計532.34萬元,與2019年度相比,財政撥款收入總計減少36.52萬元,下降6.42%,主要原因是財政撥款收入減少。財政撥款支出總計減少33.23萬元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2020年一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,占本年支出合計的99.67%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少33.23萬元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)483.09萬元,占90.75%;醫療衛生與計劃生育支出(類)6.85萬元,占1.29%;住房保障支出(類)42.40萬元,占7.96%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為532.19萬元,支出決算為532.34萬元,完成年初預算的100.03%。其中:

1、社會保障和就業支出。主要用于:事業單位退休人員的福利費及活動費;按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出;在職人員繳納職業年金繳費支出;人員經費及公用經費支出;救護培訓、失智老人關懷服務、紅十字志愿服務及紅十字服務便民(救護)器材等項目支出。年初預算為482.94萬元,支出決算為483.09萬元。年初預算和支出決算差額為0.15萬元,主要是根據政府會計制度核算要求,工資代扣款等跨年度核算。

2、醫療衛生與計劃生育支出。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為6.85萬元,支出決算為6.85萬元。

3、住房保障支出。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出及符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。年初預算為42.40萬元,支出決算為42.40萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出376.27萬元,包括人員經費363.18萬元,公用經費13.09萬元。基本支出中:

1、工資福利支出363.18萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等。

2、商品和服務支出10.72萬元,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費等。

3、資本性支出2.37萬元,主要用于辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.8萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無公務接待任務。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.29萬元,下降100%。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因上海市松江區紅十字會因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;上海市松江區紅十字會已進行公務用車改革,2020年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費支出減少的主要原因是無公務接待任務。

上海市松江區紅十字會2020年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區紅十字會部門整體支出績效管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。編報績效目標的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效自評的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元,平均得分95.6分(其中:績效評級為“優”的項目5個,績效自評中未發現問題)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出13.09萬元,比2019年度減少2.46萬元,下降15.82%。主要原因是維修費、差旅費等支出減少。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.7萬元,其中:貨物采購金額0.7萬元。

2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

截至20201231日,上海市松江區紅十字會公務用車保有量為0輛

2、房屋

截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。

截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。

3.上海市松江區紅十字會2020年度無車輛、房屋特殊占用情況。



第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:會費收入等。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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